内部审计
识别风险 · 规范管理 · 提供决策支持
独立性专业性客观性
为什么做
内部审计的本质
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为什么要做内部审计?
内部审计是发现问题、防范风险和提升管理水平的重要工具——贯穿财务、业务、制度、流程等多个环节的独立检查,及时发现运营漏洞+潜在风险。
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金航内审的优势
提升合规经营、规范业务流程、优化资源配置、加强风险防控、为您提供降本增效和科学决策依据。
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为什么难?
涉及多个环节,需要独立性、专业性和客观性;金航由第三方独立团队执行,避免内部审计"自我审计"困境。
3 层金字塔
从战略到执行的 3 层覆盖
战略规划
策略落地
财税专业(执行层)
说明:金航在 3 个层级都配置资深顾问,确保战略→策略→执行全链路可控。
8 步交付
金航内部审计 8 步标准化流程
| 阶段 | 服务内容 | 核心工作 | 交付成果 |
|---|---|---|---|
| 01筹备 | 审计立项与团队组建 | 项目启动、团队配置、保密协议 | 《审计项目立项书》 |
| 02评估 | 风险评估 | 财务、业务、资金、采购、销售等风险点 | 《审计风险评估报告》 |
| 03方案 | 审计计划 | 确定审计范围、重点事项及实施计划 | 《内部审计实施方案》 |
| 04资料 | 资料收集 | 财务数据、业务资料、制度文件及合同档案 | 《审计资料清单》 |
| 05执行 | 审计检查 | 现场访谈、抽查、穿行测试、数据分析 | 《审计工作底稿》 |
| 06分析 | 问题分析 | 识别管理漏洞、制度缺陷及风险事项 | 《审计问题清单》 |
| 07建议 | 整改建议 | 管理优化辅导、整改措施及管理优化建议 | 《审计整改建议书》 |
| 08报告 | 审计报告 | 汇总审计发现及改善建议 | 《内部审计报告》 |
| 09跟踪 | 整改跟踪 | 监督整改落实情况并评估改善效果 | 《整改跟踪报告》 |
4 大内审类型
按企业需求选择
💼
财务审计
账实核对、收支合规、资金流痕排查。
📊
业务审计
采购、销售、库存、合同执行溯源。
⚖️
合规审计
税务、劳动、票据链条、上市前合规。
🛡️
离任审计
高管离职经济责任、内控审计。
为什么找金航
独立·专业·可信
独立性
金航第三方团队,不受企业内部关系干扰。
01
专业性
临沂 20 年一线经验,理解各行业实操习惯。
02
客观性
问题发现 + 整改建议 + 跟踪落地,一条龙交付。
03
可保密
所有资料在金航内部闭环,不外传不外泄。
04
想给企业做一次独立审计?
30 分钟电话,张总亲自评估能不能帮上。